Classificação: Procedimento (Artigo Interno e Externo – Suporte e Usuários)
Descrição
Este artigo orienta como para definir como o IPI será tratado nos pedidos de compra e no recebimento da nota fiscal do fornecedor.
Solução
Acesse Compras > Cadastros > Itens dos Fornecedores (CP0106);
Escolha a forma de vínculo;
Localize o item que deseja configurar no grid;
No grupo IPI, configure conforme a necessidade:
Destaca IPI: marque esta opção para que o IPI seja destacado no pedido e no recebimento da nota fiscal;
% Crédito IPI: quando o destaque estiver desmarcado, informe manualmente o percentual de crédito de IPI;
Red. S. T.: marque caso exista redução de situação tributária do ICMS para o item;
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