Descrição
Ao importar o XML da Declaração de Importação (DI) na tela Faturamento de Outras Notas, a lista de Pedidos de Compra fica em branco ou não exibe o pedido desejado para vinculação.
O que analisar (Causas Raiz)
Antes de alterar configurações, valide estes 4 pontos de divergência entre o sistema e o XML:
Moeda do Pedido: O Pedido de Compra foi salvo em BRL (Real) ou em uma moeda diferente da informada na DI. O sistema só vincula pedidos na mesma moeda estrangeira do XML.
Cadastro Inexistente: Não há pedido cadastrado no sistema (CP0209) para o CNPJ/Código do fornecedor emitente do XML.
Divergência de Dados do Item: Os itens do pedido possuem variações na quantidade, unidade de medida ou código do item em relação aos dados contidos no XML.
Falta de De-Para de Itens: O código do produto ou a unidade de medida do fornecedor no XML são diferentes dos cadastrados na sua empresa, sem o vínculo prévio no sistema (CP0106).
Como fazer (Passo a Passo da Solução)
Passo 1: Ajustar a Moeda e os Dados do Pedido de Compra
Acesse o menu: Compras > Processos > Pedidos de Compra (CP0209).
Busque e abra o Pedido de Compra do processo de importação.
Clique na aba Outros:
No campo Moeda, altere de BRL para a Moeda Estrangeira exata utilizada no XML (ex: USD, EUR).
Marque a caixa Val. Cotação para que o ERP aplique automaticamente a taxa de câmbio do dia.
Na aba Itens, valide item por item:
Certifique-se de que a quantidade pedida e a unidade de medida são idênticas às informadas no arquivo da DI.
Clique em Salvar.
Passo 2: Cadastrar o De-Para do Fornecedor (Se houver divergência de código/unidade)
Caso o fornecedor utilize códigos de item ou unidades de medida diferentes do seu cadastro interno:
Acesse o menu: Compras > Cadastros > Itens dos Fornecedores (CP0106).
Selecione o Fornecedor Estrangeiro.
Adicione a amarração:
Insira o Código do Item no Fornecedor (como vem no XML) e vincule ao Código do Item Interno (seu cadastro).
Ajuste o Fator de Conversão caso a unidade comercializada (ex: caixa) seja diferente da unidade de estoque (ex: unidade).
Clique em Salvar.
Passo 3: Reimportar o XML na Nota Fiscal
Acesse: Faturamento > Processos > Faturamento de Outras Notas (FT0206).
Clique no botão Importar XML.
Selecione o arquivo da DI novamente.
Verifique que o Pedido de Compra agora estará disponível e pré-selecionado na tela de amarração.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.