Descrição do Artigo
Classificação: Procedimento
Este procedimento é utilizado quando o cliente (geralmente pessoa física ou não contribuinte) não emite Nota Fiscal de Devolução. A empresa deve emitir uma Nota Fiscal de Entrada para acobertar o retorno da mercadoria.
Pré-requisitos
Existência de um faturamento original realizado com o tipo Outras ou Pedido de Venda.
Natureza de Operação de Entrada com tipo Devolução.
Solução
Para tratar o incidente, realize os passos a seguir:
Acesse Faturamento de Outras Notas Fiscais (FT0206).
Selecione o Destinatário (Cliente) e altere o campo Tipo para Outras.
Utilize a Natureza de Operação de Devolução adequada e insira os itens no grid.
Acesse a aba Documentos Fiscais Relacionados e vincule a chave de acesso ou número da NF de venda original.
Realize a transmissão da NFe.
Após a autorização da nota, acesse a tela Recebimento de Outras Notas Fiscais (ES0207).
Informe o Remetente (Cliente), Série e Número da NFe gerada no passo anterior e marque o checkbox "Emitida pela Empresa".
Salve o recebimento
Observação
Para toda NF-e de devolução de mercadoria é obrigatória a informação do documento fiscal referenciado;
Ao gravar o recebimento, caso a natureza de operação Gere Pagamento o sistema gerará um título no contas a pagar; Caso a natureza Não Gere Pagamento será emitido um pop-up para o lançamento de crédito na conta do cliente.
Se a natureza de operação movimentar estoque, a movimentação ocorre apenas no recebimento da nota.
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