Classificação: Procedimento (Artigo Interno e Externo – Suporte e Usuários)
Descrição
Este artigo orienta como gerar um Pedido de Compra diretamente no sistema, sem vínculo com uma Ordem de Compra previamente cadastrada.
Solução
Acesse o menu Compras / Processos / Pedidos de Compra (CP0209);
Clique em Incluir para criar um novo Pedido de Compra;
No campo Fornecedor, selecione o fornecedor para o qual o pedido será emitido.
Preencha a Data do pedido. Caso não seja informada, o sistema utilizará a data atual.
No grid de itens, clique no botão “+” para incluir os itens manualmente.
Selecione o Item desejado, informando a Quantidade, Unidade de Medida, Valor Unitário e a Data de Entrega.
Repita o processo para incluir todos os itens necessários no pedido.
Caso aplicável, preencha os Rateios Financeiros, vinculando os centros de custo responsáveis pela despesa. É obrigatório que ao menos um centro de custo esteja informado.
Após conferir todas as informações, clique em Salvar para registrar o Pedido de Compra.
Observação
O Pedido de Compra será gerado sem qualquer vínculo com Ordem de Compra e seguirá normalmente para os próximos processos, como recebimento e faturamento.
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